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“免、抵、退”税的申报流程、

  生产企业“免、抵、退”一般是在在“应交增值税”科目按规定进行核算,具体反应在“出口退税”、“进项税额转出”、“出口抵减内销产品应纳税额”专栏,以下就是关于“免、抵、退”税的申报流程的详细内容,欢迎阅读。

  免、抵、退”税的申报流程

  1、免抵退税预申报

  时间:本月免抵退税正式申报之前

  资料:本月免抵退税明细申报电子数据。

  后续处理:到税务机关进行预审后,将预审反馈信息读入出口退税申报系统,并根据反馈疑点调整申报数据。

  2、免抵退税正式申报

  时间:次月1日至15日,逢节假日顺延。

  资料:

  ⑴ 免抵退税申报电子数据

  ⑵ 外汇核销单(退税专用联)或远期收汇证明单

  ⑶ 出口报关单(退税专用联)

  ⑷ 代理出口证明

  ⑸ 出口发票

  ⑹《生产企业出口货物退(免)税申报明细表》

  ⑺《生产企业出口货物退(免)税申报汇总表》

  ⑻《增值税纳税申报表》(经征税部门签字盖章)

  有来料加工或进料加工业务的,还须报送以下资料:

  ⑼ 新办的来料加工海关登记手册原件

  ⑽ 新办的或要核销的进料加工海关登记手册原件

  ⑾《生产企业进料加工海关登记手册申报明细表》

  ⑿《生产企业进料加工进口料件申报明细表》

  ⒀《生产企业进料加工贸易免税申请表》

  ⒁《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》

  ⒂ 税务机关要求的其他资料

  以上资料须按照退税部门的规定要求装订成册。

  要是您阅读本文章还是不是很了解的话可以详情咨询我们智通睿信会计在线答疑老师或者还是电话联系我们的财税老师!

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